详细内容

2017年香港六合彩资料预算公开总体情况
第一部分   单位概况
一、主要职责:
(一)主要职责:
负责北濠桥新村等周边地区3周岁以上学龄前幼儿的保育和教育,为家长工作、学习提供便利条件,解决家长后顾之忧。
2017年主要工作任务:
   全面贯彻落实《3—6岁儿童学习与发展指南》,遵循教育规律,以幼儿发展为本,深入推进香港六合彩资料大全香港六合彩资料化建设;科研兴园、诚信办园、崇德育人, 促进幼儿全面发展;严格规范办园行为,办人民满意的幼儿教育,推进六合彩图库健康、可持续性发展。
(二)机构设置:隶属于南通市崇川区教育体育局
 
第二部分  2017年度部门预算表:见附件3
第三部分  2017年度部门预算情况说明
一、    收支预算总表情况说明情:
香港六合彩资料2017年度收入、支出预算总计 604.8 万元,与上年相比收、支预算总计各增加  99.24 万元,增加  19.6  %。主要原因是:项目支出增加。其中:
(一)收入预算总计  604.8  万元。包括:
1.财政拨款收入预算总计  604.8  万元。
(1)一般公共预算收入预算 604.8  万元,与上年相比增加  99.24  万元,增加  19.6  %。主要原因是:项目支出增加。
(二)支出预算总计  604.8  万元。包括:
1.一般公共服务(类)支出  604.8万元,主要用于:工资福利、商品和服务、对个人和家庭的补助、项目等的支出。与上年相比增加  99.24 万元,增加  19.6  %。主要原因是:项目支出增加。
此外,基本支出预算数为   316.75  万元。与上年相比减少 28.81  万元,减少 8.3  %。主要原因是:养老保险费20%减少。
项目支出预算数为  288.05   万元。与上年相比增加  128.05 万元,增长 80  %。主要原因是:自聘人员费用财政拨款增加、政府采购项目增加等。
:二、收入预算情况说明
本年收入预算合计 604.8   万元,其中:
一般公共预算收入 604.8   万元,占   100    %
三、支出预算情况说明
本年支出预算合计  604.8  万元,其中:
基本支出 316.75   万元,占  52  %;项目支出  288.05   万元,占 48  %。
四、财政拨款收支预算总表情况说明
2017年度财政拨款收、支总预算 604.8  万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加 99.24 万元,增加 19.6 %。主要原因是:项目支出增加。。
五、财政拨款支出预算表情况说明
2017年财政拨款预算支出 604.8 万元,占本年支出合计的 100  %。与上年相比,财政拨款支出增加 99.24 万元,增加 19.6 %。主要原因是:项目支出增加。  其中:
(一)一般公共服务(类)
1.人大事务(款)行政运行(项)支出  604.8 万元,与上年相比增加 99.24 万元,增加 19.6  %。主要原因是:项目支出增加。
 (二)公共安全(类)
1.公安(款)行政运行(项)支出  0  万元,与上年相比增加(减少)   0 万元,增长(减少)  0  %。主要原因是:没有公共安全(类)。
六、财政拨款基本支出预算表情况说明
:2017年度财政拨款基本支出预算  604.8 万元,其中:
(一)人员经费 285.29  万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费31.46  万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、政府性基金支出预算表情况说明
2017年政府性基金支出预算支出万元。与上年相比增加(减少)万元,增长(减少)  0 %。主要原因是:没有政府性基金支出预算。其中:
1.城乡社区支出(类)政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出(款)管理费用支出(项)支出  0  万元,主要是用于……。
八、一般公共预算支出预算表情况说明
2017 年一般公共预算财政拨款支出预算  604.8  万元,与上年相比增加99.24万元,增加 19.6 %。主要原因是:项目支出增加。
九、一般公共预算基本支出预算表情况说明
:2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算  604.8   万元,其中:
(一)人员经费  285.29    万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费 31.46 万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
2017年本部门(单位)一般公共预算机关运行经费预算支出 0 万元,比2016年增加(减少)万元,增长(降低) %。主要原因是:没有机关运行经费支出预算。
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出  0  万元,占“三公”经费的  0   %;公务用车购置及运行费支出  0  万元,占“三公”经费的  0  %;公务接待费支出  0.5  万元,占“三公”经费的  100   %。具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算支出  0  万元,本年数小于(大于)上年预算数的主要原因:没有因公出国(境)费预算支出。
2.公务用车购置及运行费预算支出  0  万元。其中:
(1)公务用车购置预算支出   0 万元,本年数小于(大于)上年预算数的主要原因:没有公务用车购置预算。
(2)公务用车运行维护费预算支出    万元,本年数小于(大于)上年预算数的主要原因:没有公务用车运行维护费预算支出。
3.公务接待费预算支出  0.5 万元,本年数小于上年预算数的主要原因:贯彻上级指示精神,减少公务接待费的支出。
2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出  0  万元,本年数小于(大于)上年预算数的主要原因:没有会议费预算支出。
2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出  2 万元,本年数小于上年预算数的主要原因:减少外出培训学习次数,提倡教师在线网络培训。
 
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